|
Faktúra č. |
1910433 |
|
Dátum doručenia |
3.7.2019 |
|
Partner |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
1372,8 |
|
Cena s DPH |
1372,8 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-237 |
|
Predmet |
tonery |