Faktúra č. |
1910359 |
Dátum doručenia |
10.6.2019 |
Partner |
ONE s.r.o. |
Cena bez DPH |
3111,6 |
Cena s DPH |
3111,6 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-180 |
Predmet |
propagačné predmety |