Faktúra č. |
1910308 |
Dátum doručenia |
20.5.2019 |
Partner |
obstaráme, s.r.o. |
Cena bez DPH |
240 |
Cena s DPH |
240 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-151 |
Predmet |
služby VO 1.Q 2019 |