Faktúra č. |
1910360 |
Dátum doručenia |
10.6.2019 |
Partner |
Regulaterm Control s.r.o. |
Cena bez DPH |
563,58 |
Cena s DPH |
563,58 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-143 |
Predmet |
obsluha kotolne Klariská,Ventúrska |