Faktúra č. |
1910261 |
Dátum doručenia |
2.5.2019 |
Partner |
Regulaterm Control s.r.o. |
Cena bez DPH |
545,4 |
Cena s DPH |
545,4 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-113 |
Predmet |
obsluha kotolne Klariská,Ventúrska 04/2019 |