|
Faktúra č. |
1910213 |
|
Dátum doručenia |
8.4.2019 |
|
Partner |
EDOS-PEM s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
75 |
|
Cena s DPH |
75 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-105 |
|
Predmet |
školenie-Rozpočtové pravidlá Ing.Ďurechová |