Faktúra č. |
1910213 |
Dátum doručenia |
8.4.2019 |
Partner |
EDOS-PEM s.r.o. |
Cena bez DPH |
75 |
Cena s DPH |
75 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-105 |
Predmet |
školenie-Rozpočtové pravidlá Ing.Ďurechová |