Faktúra č. |
1910203 |
Dátum doručenia |
5.4.2019 |
Partner |
ŠEVT,a.s. |
Cena bez DPH |
543,96 |
Cena s DPH |
543,96 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-96 |
Predmet |
toaletné a hygienické potreby 04/2019 |