Faktúra č. |
1910239 |
Dátum doručenia |
15.4.2019 |
Partner |
EMM, spol.s.r.o |
Cena bez DPH |
528 |
Cena s DPH |
528 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-87 |
Predmet |
servis zariadení vzduchotechniky |