Faktúra č. |
1910118 |
Dátum doručenia |
28.2.2019 |
Partner |
VLan PK s.r.o. |
Cena bez DPH |
30 |
Cena s DPH |
30 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-067 |
Predmet |
prevádzka |