Faktúra č. |
1910110 |
Dátum doručenia |
25.2.2019 |
Partner |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Cena bez DPH |
1079,52 |
Cena s DPH |
1079,52 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-052 |
Predmet |
prevádzka |