Faktúra č. |
1910055 |
Dátum doručenia |
4.2.2019 |
Partner |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
Cena bez DPH |
101,56 |
Cena s DPH |
101,56 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-012 |
Predmet |
brúsenie |