Faktúra č. |
1910038 |
Dátum doručenia |
16.1.2019 |
Partner |
TIROS - Ing. Tibor Račko |
Cena bez DPH |
50 |
Cena s DPH |
50 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-001 |
Predmet |
školenie |