Faktúra č. |
1910840 |
Dátum doručenia |
5.12.2019 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
81,84 € |
Cena s DPH |
81,84 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
zrážk. voda Klariská |