Faktúra č. |
1910837 |
Dátum doručenia |
5.12.2019 |
Partner |
Technické sklo, a.s. |
Cena bez DPH |
8,35 € |
Cena s DPH |
8,35 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
správa komunikácií 11/19 |