Faktúra č. |
1910672 |
Dátum doručenia |
9.10.2019 |
Partner |
SLOVNAFT, a.s. |
Cena bez DPH |
206,94 € |
Cena s DPH |
206,94 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
pohonné hmoty 9/19 |