Faktúra č. |
1910670 |
Dátum doručenia |
9.10.2019 |
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
Cena bez DPH |
6 833,39 € |
Cena s DPH |
6 833,39 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
Služby podpory, riešenie porúch na IT za 9/19 |