Faktúra č. |
1910511 |
Dátum doručenia |
1.8.2019 |
Partner |
GO travel Slovakia |
Cena bez DPH |
523 |
Cena s DPH |
523 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
letenka Viedeň - Rím - Atény - Viedeň |