Faktúra č. |
1910489 |
Dátum doručenia |
23.7.2019 |
Partner |
Lindström s.r.o. |
Cena bez DPH |
202,39 |
Cena s DPH |
202,39 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
pranie a prenájom rohoží 17.6.-14.7.19 |