Faktúra č. |
1910472 |
Dátum doručenia |
11.7.2019 |
Partner |
SKOM spol.s.r.o. |
Cena bez DPH |
24,84 |
Cena s DPH |
24,84 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
Pravidelny mesacny popl.za SIM-Tovarenska 4-6/2019 |