Faktúra č. |
1910447 |
Dátum doručenia |
4.7.2019 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
105,06 |
Cena s DPH |
105,06 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
zrážky Michalská 06/2019 |