Faktúra č. |
1910376 |
Dátum doručenia |
14.6.2019 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
73,55 |
Cena s DPH |
73,55 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vodné, stočné Klariská 10.5.-9.6.2019 |