Faktúra č. |
1910349 |
Dátum doručenia |
6.6.2019 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
108,38 |
Cena s DPH |
108,38 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
zrážky Michalská 05/2019 |