Faktúra č. |
1910297 |
Dátum doručenia |
14.5.2019 |
Partner |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Cena bez DPH |
1079,13 |
Cena s DPH |
1079,13 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčtovanie plynu Klariská,Ventúrska 04/2019 |