Faktúra č. |
1910284 |
Dátum doručenia |
9.5.2019 |
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
Cena bez DPH |
6833,39 |
Cena s DPH |
6833,39 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
služby podpory, prevádzky, rieš.porúch na IT 04/19 |