Faktúra č. |
1910257 |
Dátum doručenia |
29.4.2019 |
Partner |
Lindström s.r.o. |
Cena bez DPH |
202,39 |
Cena s DPH |
202,39 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prenájom a pranie rohoží 25.3.-21.4.2019 |