Faktúra č. |
1910194 |
Dátum doručenia |
4.4.2019 |
Partner |
Technické sklo, a.s. |
Cena bez DPH |
8,35 |
Cena s DPH |
8,35 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
správa komunikácií za 03/2019 |