Faktúra č. |
1910153 |
Dátum doručenia |
13.3.2019 |
Partner |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Cena bez DPH |
8822,64 |
Cena s DPH |
8822,64 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčtovanie plynu Klariská,Ventúrska 02/2019 |