Faktúra č. |
1910149 |
Dátum doručenia |
12.3.2019 |
Partner |
Swan, a.s. |
Cena bez DPH |
123,26 |
Cena s DPH |
123,26 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačné služby 02/2019 |