Faktúra č. |
1910040 |
Dátum doručenia |
17.1.2019 |
Partner |
Orange Slovensko,a.s. |
Cena bez DPH |
1942,28 |
Cena s DPH |
1942,28 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |