Faktúra č. |
1810957 |
Dátum doručenia |
27.12.2018 |
Partner |
Gruny s.r.o. |
Cena bez DPH |
300 |
Cena s DPH |
300 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-453 |
Predmet |
verejné obstarávanie (VO) |