|
Faktúra č. |
1810957 |
|
Dátum doručenia |
27.12.2018 |
|
Partner |
Gruny s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
300 |
|
Cena s DPH |
300 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-453 |
|
Predmet |
verejné obstarávanie (VO) |