|
Faktúra č. |
1810811 |
|
Dátum doručenia |
20.11.2018 |
|
Partner |
ANMIMA, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
3542,5 |
|
Cena s DPH |
3542,5 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-382 |
|
Predmet |
prevádzka |