|
Faktúra č. |
1810668 |
|
Dátum doručenia |
1.10.2018 |
|
Partner |
GO travel Slovakia spol. s r.o. |
|
Cena bez DPH |
459 |
|
Cena s DPH |
459 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-307 |
|
Predmet |
letenka |