|
Faktúra č. |
1810664 |
|
Dátum doručenia |
28.9.2018 |
|
Partner |
GO travel Slovakia spol. s r.o. |
|
Cena bez DPH |
1020 |
|
Cena s DPH |
1020 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-298 |
|
Predmet |
letenka |