Faktúra č. |
1810563 |
Dátum doručenia |
17.8.2018 |
Partner |
SATUR TRAVEL, a. s. |
Cena bez DPH |
3667,02 |
Cena s DPH |
3667,02 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-242 |
Predmet |
letenka |