Faktúra č. |
1910063 |
Dátum doručenia |
6.2.2019 |
Partner |
ENGIE Services a.s. |
Cena bez DPH |
39097,62 |
Cena s DPH |
39097,62 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-448 |
Predmet |
prevádzka |