Faktúra č. |
1810763 |
Dátum doručenia |
6.11.2018 |
Partner |
ENGIE Services a.s. |
Cena bez DPH |
270 |
Cena s DPH |
270 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-343 |
Predmet |
prevádzka |