Faktúra č. |
1810540 |
Dátum doručenia |
9.8.2018 |
Partner |
ENGIE Services a.s. |
Cena bez DPH |
252 |
Cena s DPH |
252 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-223 |
Predmet |
prevádzka |