Faktúra č. |
1810535 |
Dátum doručenia |
7.8.2018 |
Partner |
ASANA SLOVAKIA, s.r.o |
Cena bez DPH |
348 |
Cena s DPH |
348 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-215 |
Predmet |
prevádzka |