Faktúra č. |
1810437 |
Dátum doručenia |
9.7.2018 |
Partner |
Nilfisk s.r.o. |
Cena bez DPH |
472,32 |
Cena s DPH |
472,32 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-207 |
Predmet |
prevádzka |