Faktúra č. |
1810435 |
Dátum doručenia |
6.7.2018 |
Partner |
LIVONEC SK |
Cena bez DPH |
1073,33 |
Cena s DPH |
1073,33 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-193 |
Predmet |
prevádzka |