|
Faktúra č. |
1810435 |
|
Dátum doručenia |
6.7.2018 |
|
Partner |
LIVONEC SK |
|
Cena bez DPH |
1073,33 |
|
Cena s DPH |
1073,33 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-193 |
|
Predmet |
prevádzka |