Faktúra č. |
1810438 |
Dátum doručenia |
9.7.2018 |
Partner |
SKOM spol.s.r.o. |
Cena bez DPH |
81,29 |
Cena s DPH |
81,29 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-168 |
Predmet |
prevádzka |