Faktúra č. |
1810361 |
Dátum doručenia |
4.6.2018 |
Partner |
GO travel Slovakia spol. s r.o. |
Cena bez DPH |
377 |
Cena s DPH |
377 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-157 |
Predmet |
letenka |