Faktúra č. |
1810384 |
Dátum doručenia |
11.6.2018 |
Partner |
LIVONEC, s.r.o. |
Cena bez DPH |
695,76 |
Cena s DPH |
695,76 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-151 |
Predmet |
prevádzka |