Faktúra č. |
1810333 |
Dátum doručenia |
17.5.2018 |
Partner |
Macrosoft s.r.o. |
Cena bez DPH |
205,2 |
Cena s DPH |
205,2 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-144 |
Predmet |
kurz |