Faktúra č. |
1810329 |
Dátum doručenia |
16.5.2018 |
Partner |
ENGIE Services a.s. |
Cena bez DPH |
90 |
Cena s DPH |
90 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-077 |
Predmet |
prevádzka |