Faktúra č. |
1810146 |
Dátum doručenia |
5.3.2018 |
Partner |
Chromservis SK s.r.o. |
Cena bez DPH |
223,2 |
Cena s DPH |
223,2 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-025 |
Predmet |
prevádzka |