Faktúra č. |
1810176 |
Dátum doručenia |
15.3.2018 |
Partner |
ENGIE Services a.s. |
Cena bez DPH |
132 |
Cena s DPH |
132 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-023 |
Predmet |
prevádzka |