Faktúra č. |
1810145 |
Dátum doručenia |
5.3.2018 |
Partner |
ENGIE Services a.s. |
Cena bez DPH |
1833,17 |
Cena s DPH |
1833,17 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-006 |
Predmet |
prevádzka |