Faktúra č. |
1810463 |
Dátum doručenia |
12.7.2018 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
112,32 |
Cena s DPH |
112,32 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |