Faktúra č. |
1810386 |
Dátum doručenia |
11.6.2018 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
110,41 |
Cena s DPH |
110,41 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |